职位描述
岗位职责:
1.参与对公司各项制度及业务流程的梳理,能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点.漏洞,并追踪可能存在的结果;
2.对公司内控及运营流程中存在风险进行识别评估,并提出有效的建议;
3.按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计工作,收集.整理内审资料,编写内审工作底稿,并出具内审报告;
4.对内审发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;
5.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理.审计报告的归档及审计证据的保存等;
6.公司或者部门领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.本科及以上学历,财会.审计相关专业;
2.具有行业内审/审计2年以上工作经验;
3.职业敏感性较强,具有较强的逻辑分析能力.沟通协调能力和文档撰写能力;
4.以维护公司利益的结果为导向,独立实施审计项目的能力;
5.为人正直,做事严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。
上班地点
工作地址:
南宁 兴宁区 秀厢大道 查看上班路线
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- 玉林市正阳电子通信技术有限公司
- 所在行业 电子/通信
- 成立时间 11年(2014年5月9日)
- 企业性质 有限责任
- 公司规模 10-30人